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出口退税中的骗税行为有哪些?

我国外贸企业数量众多。同时,在这些外贸企业经营期间,它们大多会涉及出口退税相关操作。不过,也有些企业为了骗取税款,采取了一些骗税行为,从而受到了法律制裁。接下来,东莞经纬天下将对出口退税中的骗税行为进行介绍,以提醒广大企业对此进行有效规避。

出口退税中的骗税行为有哪些?

一般来说,出口退税中应避免的骗税行为主要有3种,分别为:

骗税行为一,以真货为道具,循环进出口骗税;

骗税行为二,炮制虚假出口数据,逃避海关监管;

骗税行为三,采取挂账形式,虚构外汇资金流。

根据《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十六条规定,以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款的,由税务机关追缴其骗取的退税款,并处骗取税款一倍以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。对骗取国家出口退税款的,税务机关可以在规定期间内停止为其办理出口退税。

综上,符合条件的出口企业,务必要确保在法律允许范围内办理出口退税,切不可采取骗税行为骗取税款。否则,必将受到法律制裁。

出口退税注意事项:

出口货物退(免)税税种分类:按照我国税法现行规定,出口货物退(免)税一般适用于外贸企业出口的货物属于增值税及消费税征收范围。

申请退税所需资料:出口退税申报所需资料包含外贸企业的报关单、货物的出口发票、进货发票、收汇通知书、出口货物运单和出口保险单等。

企业申请出口退税条件:(1)申请出口退税企业必须有工商行政管理机关颁发的营业执照,合法经营;(2)申报出口退税,企业必须真实经营出口产品业务;(3)外贸企业必须是实行独立经济核算的企业单位,具有法人地位,会计工作体系完整,可对外办理购销业务和贷款结算。

出口退税办理流程:

步骤一:有关证件的送验和登记表的领取。企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明后,应于30日内办理出口企业退税登记。

步骤二:退税登记的申报和受理。企业领到“出口企业退税登记表”后,即按登记表及有关要求填写,加盖企业公章和有关人员印章后,连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送给税务机关,税务机关经审核无误后,即受理登记。

步骤三:填发出口退税登记证。税务机关接到企业的正式申请,经审核无误并按规定的程序批准后,核发给企业“出口退税登记证”。